集團總部開展lSO37301合規(guī)管理體系內部審核
11月14日至18日,集團總部開展了lSO37301合規(guī)管理體系內部審核??偛扛鞑块T負責人、合規(guī)專員參加了審核會議。
內部審核重點關注了各部門履行部門職責與合規(guī)管理相關的工作內容和記錄。期間,按照重點領域、重點環(huán)節(jié)、重點人員的領域審核了各部門重要合規(guī)風險的分類、風險等級的劃分以及風險點的控制措施。此次審核客觀評價了集團公司合規(guī)管理體系的適宜性、充分性和有效性,為進一步完善合規(guī)管理體系提供了改進方向。